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关于20xx年度x级预算执行和其他财政收支的审计工作报告

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关于20xx年度x级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
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关于20xx年xx月xx日子”要求不严格。一是**个部门超预算或无预算列支、基本支出挤占项目支出、虚列多列费用、转嫁费用等,涉及资金*,***.**万元。如:省农科院所属省园艺所在科研专项经费中列支房屋维修、绿化等费用**.**万元。二是**个部门无依据发放稿酬、季度考核奖励,或违规从财政资金列支应由个人负担的费用等,涉及资金***.**万元。如:省信访局违规列支应由职工个人负担的社会保险费**.**万元。三是**个部门多编、少编支出预算或预算编制不合理。如:省地方金融监管局未根据上年xx月xx日子”要求,压减非必要非刚性支出,兜牢“三保”底线。坚持稳中求进工作总基调,落实减税降费、助企纾困各项政策措施,稳住经济大盘。


二是进一步提高资金资产使用绩效。严格项目支出管理,加快预算执行进度。加大专项资金整合力度,优化资金分配方式,及时下拨中央和省级资金。继续清理财政专户和预算单位实有资金账户,盘活各类沉淀存量资金,提高资金使用效益。强化国有资产管理,理顺资产管理体制,优化整合和分类盘活存量国有资产,实现财政绩效管理全覆盖。


三是进一步防范和化解财政风险隐患。强化政府投资项目立项审批,严把资金来源关,加强项目概算管理,从源头上遏制新增隐性债务。加强专项债券全生命周期管理,探索建立财政、发改和主管部门跨部门协调机制,实现专项债券项目库与重大项目库的全方位对接,进一步降低债务风险。积极消化存量“支出挂账”,加强财政资金调度管理,确保各级财政库款安全。


四是进一步加大审计整改工作力度。深入贯彻落实中办、国办关于建立健全审计整改长效机制的意见,夯实被审计单位的整改主体责任,压实主管部门的监督管理责任,强化审计机关的督促检查责任。加强审计机关与纪检监察机关、巡视巡察机构以及有关部门的联动,完善审计整改约谈和责任追究机制,对拒不整改、敷衍整改、虚假整改以及督促整改不力的,严肃问责。


本报告反映的是此次省级预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题。对这些问题,省审计厅依法征求了被审计单位意见,出具了审计报告,下达了审计决定;对重大违纪违法问题线索,依纪依法移交有关部门进一步查处。有关市县、部门和单位正在积极整改。省审计厅将跟踪督促,年底前向省人大常委会报告全面整改情况。


主任、各位副主任、各位委员:


我们将以XX领导新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真贯彻落实XX领导XXX关于湖南工作、审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,在省委、省政府的坚强领导下,全面依法履行审计监督职责,自觉接受人大监督,努力为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务贡献审计力量,以实际行动迎接党的二十大胜利召开!




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